老师,有张2023年发票异常了,税务让我进项转出了,现在这张发票企业所得税这块在电子税务中要求反馈,如果我汇算清缴报表中调增这个,是在纳税调整的哪项调增

人生旅途
于2026-05-18 17:04 发布 25次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-05-18 17:05
您好,在扣除类项目其他里面调整
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你哈,学员,可以不用,直接在本年损益即可的
2022-10-26 11:15:36
您好,您的意思是不想退税是吧,那您可以找下账上,有没有什么不太合规的发票,在纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,具体金额是11.9/5%
2020-05-16 12:26:53
你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了
2022-03-11 10:00:41
您好,做了转出后,就相当于税没法抵扣了,是调增
2022-03-12 21:25:57
您好,就是按照表格格式填写
2022-03-19 06:25:05
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