老师,问下我们是4月份采购包装袋,开的是普票,发票是5月9号开的,我现在是做4月的账,我能直接把这个5月开的普票附在凭证后面吗,还是说要先暂估呢

胡~sally
于2026-05-18 11:03 发布 1次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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无票收入是
借:银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
2023-06-06 17:18:09
你好,同学
是可以作为附件的,汇算清缴前能拿到发票都是可以的
2022-01-06 09:51:22
您好,冲暂估,再按发票做分录,发票在1月凭证里
2026-03-10 18:24:53
你好 发票贴到12月的凭证后面就可以
2020-01-07 16:26:28
你好 可以的 你6月当月开的直接作废就行 可以的让对方用5月发票入账就行 相当于把你6月作废就行
2019-06-05 15:01:29
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