送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-05-15 10:06

你好这个做内销处理的肯定的

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相关问题讨论
你好,是进项发票有问题吗?
2022-09-07 14:29:52
根据您提供的信息,我们可以进行简单的计算。 首先,内销收入10万,税额1.3万,可以计算出内销的税率为: 1.3万 / 10万 = 13% 接下来,出口收入5万,免税,退税率13%,可以计算出退税金额为: 5万 * 13% = 6500元 进项税额为6千,那么实际应交的税金为: 1.3万 - 6千 = 7000元 因此,增值税税负率为: 7000元 / (10万 %2B 5万) = 5% 所以,根据您提供的信息,退税金额为6500元,增值税税负率为5%。请注意,这些计算是基于您提供的信息,实际计算可能因政策差异略有不同。
2023-09-28 12:03:07
同学你好 对的 这个不退税视同内销就不申报
2022-03-24 17:12:02
增值税税负率按 (实际缴纳增值税税额)÷(内销收入 %2B 外销收入)×100% 计算,其中实际缴纳增值税含免抵税额,免税收入需剔除。
2025-11-18 10:49:47
你好,内销的话你需要交增值税,这个不需要进项转出了可以抵扣 免税的这一部分需要进项转出,因为你不需要交增值税,也不退。
2023-11-09 08:53:23
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