老师早上好!有关报关的问题,比如收了一笔美国100美 问
同学,你好 有风险的 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答
老师我用送的账套重做了长沙卓越的账,2月份结转成 问
您好,麻烦问下,结转成本的时候咋做的麻烦发下 答
你好,商铺租金收到了,日期为2.20-5.19的租金。由于 问
您好,对方变更了公司名字,是吧 答


企业摊销管理的无形资产应计入的会计科目有1、管理费用2、制造费用3、其他业务成本4、累计摊销
答: 您好1,您的题目是选择123
老师,你好。按3年进行摊销,摊销的分录:借管理费用,贷:累计摊销?正确吗?
答: 是的,对的,是这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,租用原房东厂房用于二次出租时,预缴8个月房租 怎样做分录?是不是每月都要进行摊销成本 ,这个费用属这个行业的成本,也记在管理费用科目下面吗?
答: 您好 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:其他业务成本 贷:预付账款 出租有收入 摊销的房租对应结转为成本









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东东 追问
2026-05-14 12:21
东老师 解答
2026-05-14 12:22