- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-10 09:13
你好,- 一般纳税人:主要填写《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》的第13栏“上期留抵税额”和第20栏“期末留抵税额”。将上月多交的增值税金额填入第13栏“上期留抵税额”对应的“一般项目”列“本月数”栏。本月应纳税额计算时,系统会自动从本期销项税额中扣除该留抵税额,计算结果反映在第24栏“应纳税额合计”。第20栏“期末留抵税额”根据“本期进项税额-本期销项税额+上期留抵税额-实际抵扣税额”计算得出,若有留抵,其数据会影响下期申报。
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你好,应交增值税-未交增值税,是贷方发生额还是借方发生额?
2023-07-22 11:29:06
你好,土增预交填写土增预交申报表就可以了。增值税预交填增值税预交表去柜台申报,同时在附表4填写下本期预交。
2020-06-13 12:07:45
同学你好,这个建议是这样的,跑现场,去税务局去填表,并找对应的专办员去处理,
网上走流程不确定能修改
2022-04-12 12:03:00
您好,您需要做进项税转出26495.29
2022-04-09 13:35:14
表4本期发生额里面
自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56
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