送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-09 10:54

同学,你好 
借:银行存款 / 应收账款                 
贷:其他业务收入——转售电费              
    应交税费 
 
 
借:管理费用 / 生产成本——电费          
    其他业务成本——转售电费          
    应交税费——应交增值税(进项税额)      
贷:银行存款 / 应付账款

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相关问题讨论
你好,这个制造费用你们单位支付吗?你支付出去的借制造费用贷。
2022-04-15 13:48:43
好的,首先,我来梳理一下:公司有其他业务收入,售电,应该将这部分收入录入借:应收账款 贷:其他业务收入-电 应交税费-销项税,而针对结转成本,分录应该是 借:其他业务成本 贷:制造费用-电 。
2023-03-23 09:35:29
同学您好,借:应收账款—劳务费 贷:主营业务收入—劳务 (收取的劳务管理费) 应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html
2023-03-29 10:41:15
你好;  你们 是按照什么比例来计算的。 开票多少就做多少收入吗 ?    
2022-02-23 14:28:32
你好!对的,公允价值变动全部转到其他业务成本
2022-03-09 14:05:15
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