在去年店房租租赁费,对方给开成普票了,在6月份让对方重新红冲,给开的专票,在6月份也已经认证了,现在该怎么做账啊,需要将去年做的分录红冲,再做一笔,还是直接拿已认证的进项税额直接冲减管理费用?

心*暖
于2018-07-13 11:13 发布 550次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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二种方式都是可以的。
2018-07-13 11:28:27
你好!总额不变直接红冲税金就可以
2018-07-13 11:31:35
对您好,对方认证了,那就需要对方开红字发票信息表给您,您根据信息表开具红字发票给对方
2019-03-11 20:43:12
你好!可以的。按红冲做就好了。不过有的地方可能需要税局审批才可以。大部分地方都不需要了。
2018-05-11 08:46:15
您好,可以直接把发票附在6月的凭证后面。如果要是为了稳妥,是需要在7月份先红冲之前的分录,然后再重新编制一遍。
2020-07-14 13:32:57
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