有一张专票,5月做了勾选认证,但5月未抵扣,6月怎样进行账务处理,增值税申报表附表二怎么填?

春芽
于2018-07-12 23:23 发布 1078次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,是要6月份抵扣吗?如果是的话,借:应交税费-应交增值税-进项,贷;应交税费-待抵扣增值税。附表二填写到第3行。
2018-07-12 23:27:18
你好,进项税额申报表里自动生成的啊,怎么会漏?
2018-06-28 16:05:13
你好,因为六月份报的是五月份的税,你是报完五月份的税了,然后有勾选的这张发票。
2022-06-14 14:41:37
你好,是发票作废了还是什么呢?
2022-06-13 20:41:08
你好,您已经抵扣了,先根据那个金额和税额,先把凭证做上去,不能不做账,然后已经抵扣的税额呀,正常申报就行了,实在不行后期再做进项税额转出。
2023-07-15 10:12:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


