送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-04-22 15:52

同学,你好
你之前蓝字发票做了什么分录,发一下

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相关问题讨论
你好,借;应付账款等科目,借;原材料 等科目 , 应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-09-28 10:42:35
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数 这是当年的,如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润。
2022-04-13 16:52:08
您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,收到销项负数发票,这个负数发票是你们取得的进项发票,还是你们开具的销项发票? 
2023-01-04 15:44:31
你好,不用的第一联拿来作账就可以
2022-09-09 09:14:34
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