老师您好,客户的钱打给我公司的供应商(当作我们付款),然后我们从私卡上扣掉税点的钱,私卡退钱给客户(最后相当我公司只收税点),这个账怎么做,帮我看下分录对吗

丫头
于2026-04-22 14:34 发布 26次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-22 14:40
客户代付供应商货款
借:应付账款 — 供应商 290000
贷:其他应付款 — 客户 290000
私卡扣税点、退款给客户(290000-269700=20300 税点)
借:其他应付款 — 客户 290000
贷:其他应收款 — 私卡 269700
贷:其他业务收入 — 税点服务费 20300
小规模计提税金
借:税金及附加
贷:应交税费 — 附加税
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您好,1开票是否真实业务?
2023-09-07 19:38:26
就是开票就加税点收款处理。这个是不合法的,但实际工作中存在这种现象。如果要发票,就加税点,不用票,就便宜些。
比如100元,不用发票,直接100元就可以采购。如果100元,要发票,比如加6个点,就是收106元才开发票。开106元的发票。付款付106元,财务上按106元入账
2017-10-09 12:28:47
您好!可以的。这个你自己决定。
2017-06-21 14:40:47
Na你们账上谁的数是对的。
2022-04-09 10:51:27
您好
供应商送货过来未付款 有没有写分录
2020-06-14 11:15:50
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