老师您好,有问题请教一下,谢谢 问
同学,你好 具体什么问题?? 答
老师,我第一次弄这个社保,我给他日常申报完了,接下 问
日常申报完后,下一步直接点【提交申报】,然后去【费款缴纳】里扣款,就完成了。 4 月社保计提: 借:管理费用 / 销售费用等 - 社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬 - 社保(单位部分) 缴纳社保: 借:应付职工薪酬 - 社保(单位部分) 借:其他应收款 - 个人社保(个人部分) 贷:银行存款 发工资扣个人部分: 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应收款 - 个人社保 贷:银行存款 答
老师1月份利息没做收入,现在领导让反结1月的账做 问
您好,这个需要更正1月的申报表 答
我们25年1月才成立,25年4月才有流水,为什么会这样 问
你好,他这里就是对同期收入资产比较,发现数据变化大。提示一下,看有没有填报错误。没有填错的,就不用管就是。 答
老师,企业对账函拍照给对方,对方打印出来盖章再拍 问
您好,可以的,上面有章就行 答

总公司和分公司挂往来怎么做账?
答: 借其他应收款-分公司 贷银行存款 借银行存款 贷其他应付款-分公司 相互挂
你好我们集团有很多分公司,我这边跟分公司有一笔往来我需要怎么做账
答: 您可以根据以下步骤进行会计处理: 1.确认往来关系:首先需要确定您与分公司之间的往来关系,是债权债务关系还是其他形式的业务合作。这有助于明确会计科目的使用和后续的账务处理。 2.核对往来账目:与分公司核对往来账目,确保双方记录的金额一致。这可以通过发送对账单或进行电话沟通等方式进行。 3.编制会计分录:根据核对后的往来账目,编制相应的会计分录。如果是债权债务关系,您可以使用应收账款、应付账款等科目进行记录;如果是其他形式的业务合作,您需要根据实际情况选择相应的会计科目。 4.登记账簿:将编制好的会计分录登记入账簿中,确保记录清晰、完整。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,老师,我想问一下在公司账户往法人卡上转40万,用途写往来款可以吗
答: 你好,这个是借款的吗?不要一次转,需要分开。





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