17年一个工程施工,已经开了140万的发票,做工到一半后来不做了,对方收了80万发票并支付80万工程款,退回60万发票,不用我们继续做,也不付款了。但是我们这边收到退回的发票后是18年6月(汇算清缴过后)才作红冲,现在这笔账怎么做呢1
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于2018-07-12 18:30 发布 810次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-12 18:57
你好,发票是17年的吗?那只有在18年开红字发票,影响当年的利润。
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你好,发票是17年的吗?那只有在18年开红字发票,影响当年的利润。
2018-07-12 18:57:48

直接冲减开票当月的收入。红冲的当月
借主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 负数贷应收账款
2018-07-12 21:56:35

如果成本已经实际发生,不需要处理,实质上就是该项目亏损了。
如果成本没有实际发生,可相应红冲成本。
2018-07-13 08:58:59

如果成本已经实际发生,不需要处理,实质上就是该项目亏损了。 如果成本没有实际发生,可相应红冲成本。
2018-07-13 09:06:02

其实你冲收入和提坏账,都是减少利润60万的。如果工程已经实际完成,对我实际应该付你们140万的话,那应该是不冲红发票,而是做坏账损失。
2018-07-16 14:50:27
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