- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-04-20 20:49
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
3月份的增值税要按红冲之前的申报
2024-04-03 14:28:16
真实业务的话 没什么关系的呀 可以正常申报的哈
2024-01-03 11:44:27
可以的就是负数自己不能申报成功需要去大厅申报的。
2024-01-03 11:43:50
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
你好,开证书发票了吗?
2023-10-21 13:44:45
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董孝彬老师 解答
2026-04-20 20:53