上个月暂估入库的金额,这个月发票只收到一半,这个月分录怎么写
qzuser
于2018-07-12 17:26 发布 1711次浏览
- 送心意
职称: ,注册会计师,税务师
2018-07-12 17:28
你好,第一步把上月的暂估红字冲销掉
第二步把收到发票做正式入库,借:原材料 借:应交税费—应交增值税(进项),贷:应付账款
第三步把没到发票的再重新做一笔暂估入库
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你好,第一步把上月的暂估红字冲销掉
第二步把收到发票做正式入库,借:原材料 借:应交税费—应交增值税(进项),贷:应付账款
第三步把没到发票的再重新做一笔暂估入库
2018-07-12 17:28:56

你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
2019-11-02 18:08:16

您好,按收到发票金额冲销,收到5万发票,就冲5万的暂估,
2023-12-28 21:59:30

就是做一笔原来红字分录 借库存商品 贷应付账款暂估 红字做这样
2016-09-07 16:32:37

根据发票金额和暂估金额的差额编制如下分录:
1、借;以前年度损益调整
贷;库存商品
2、借;利润分配-未分配利润
贷;以前年度损益调整
2019-02-18 14:41:40
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