送心意

职称,注册会计师,税务师

2018-07-12 17:28

你好,第一步把上月的暂估红字冲销掉 
第二步把收到发票做正式入库,借:原材料  借:应交税费—应交增值税(进项),贷:应付账款 
第三步把没到发票的再重新做一笔暂估入库

qzuser 追问

2018-07-13 08:01

老师,在吗?比如,我暂估原材料入库,结果收到的发票金额小于暂估,我直接红冲暂估的,再按发票入账吗?差额不用管是吗?

解答

2018-07-13 10:42

你好,是的,是这样操作的。

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你好,第一步把上月的暂估红字冲销掉 第二步把收到发票做正式入库,借:原材料 借:应交税费—应交增值税(进项),贷:应付账款 第三步把没到发票的再重新做一笔暂估入库
2018-07-12 17:28:56
你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
2019-11-02 18:08:16
您好,按收到发票金额冲销,收到5万发票,就冲5万的暂估,
2023-12-28 21:59:30
就是做一笔原来红字分录 借库存商品 贷应付账款暂估 红字做这样
2016-09-07 16:32:37
根据发票金额和暂估金额的差额编制如下分录: 1、借;以前年度损益调整 贷;库存商品 2、借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
2019-02-18 14:41:40
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