老师,这个怎么申报,提示的9万多开的是免税发票填在 问
您好,9万多免税发票填在《增值税减免税申报明细表》的“免征增值税项目销售额”栏,金额为92786.57元。 2万零税率发票开错必须红字冲销后重开免税发票,不得仅向税务机关说明而不更正发票。 冲销原2万零税率发票的分录如下: 借:应收账款 -20000.00 贷:主营业务收入 -20000.00 四、重开2万免税发票的分录如下: 借:应收账款 20000.00 贷:主营业务收入 20000.00 答
老师,你看这个图片,应付职工薪酬—职工工资,1.3月都 问
2月选择什么科目了呢? 答
老师,请问2024年我们公司股东用无形资产入股作实 问
同学,你好 还可以用的 答
会计学堂里面我的关注如何取消掉,或者说我关注我 问
同学你好。我给你解答 答
账上有留抵进项和没交的增值税,而且是去年年初一 问
你好通过未分配利润调整下 答

小规模纳税人,季度只代开了专票,交了增值税和附加税,现在申报增值税,有代开专票的金额,但附加税系统自动计算是0,附加税含代开付附加税的金额吗?
答: 附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
申报时系统提示,增值税小规模附加税附表教育费附加增值税税额大于主表应纳税额该怎么处理?
答: 你好,你填写了实际抵扣金额吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问4月份做季报的时候,税务系统提交数据错误导致多扣了附加税,当时计提了,后面退回了,怎么做账务处理
答: 同学,你好,你计提的时候怎么做的分录 扣的时候怎么做的分录








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