老师,这个怎么申报,提示的9万多开的是免税发票填在 问
您好,9万多免税发票填在《增值税减免税申报明细表》的“免征增值税项目销售额”栏,金额为92786.57元。 2万零税率发票开错必须红字冲销后重开免税发票,不得仅向税务机关说明而不更正发票。 冲销原2万零税率发票的分录如下: 借:应收账款 -20000.00 贷:主营业务收入 -20000.00 四、重开2万免税发票的分录如下: 借:应收账款 20000.00 贷:主营业务收入 20000.00 答
老师,你看这个图片,应付职工薪酬—职工工资,1.3月都 问
2月选择什么科目了呢? 答
老师,请问2024年我们公司股东用无形资产入股作实 问
同学,你好 还可以用的 答
会计学堂里面我的关注如何取消掉,或者说我关注我 问
同学你好。我给你解答 答
账上有留抵进项和没交的增值税,而且是去年年初一 问
你好通过未分配利润调整下 答
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2月份的开出去的销售发票,5月份进行了红冲,分录也是按原来的分录模式进行了负数录入。这里面产生的销项税,在2月份的时候进行了抵扣,现在5月份做了红冲分录后,这个税要怎么操作(是专用发票)?
1.老师,我们单位3月份给对方打预付款400万,但只收到200万的进项发票,该怎么做分录?当月没有开销售发票,收到的进项发票都能勾选抵扣吗?
我司销售方,隔月的专票开错了,但未发生退货,我开完红字发票之后,月末没有做负数分录,直接在销售额里减掉了负数金额做收入分录,这样要紧吗?
酒店是小规模。做的内账,刚开业,平时开发票的人少。但是这两天也有开发票的。如果一天销售额是5000元,来了1000元的发票,这个做账的时候怎么做呢?给个详细分录,









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雨 追问
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2026-04-16 15:09