1.老师,我们单位3月份给对方打预付款400万,但只收到200万的进项发票,该怎么做分录?当月没有开销售发票,收到的进项发票都能勾选抵扣吗?

疯狂的大米
于2022-03-27 14:02 发布 880次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,您可以先暂估入库,借库存商品522935.78贷应付账款--暂估供应商522935.78,然后再正常做销售和结转成本,付款的话,可以借预付账款570000贷银行存款570000,以后来发票了,红冲暂估,再按发票正常入账
2020-04-23 20:40:44
你好 借预付 400
贷银行
借 成本费用等类科目
待认证进项
贷 预付 200 没有销项不用认证 抵时再认证就行
2022-03-27 14:06:18
这个可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,先根据这个去结转成本
2020-04-23 13:38:26
你好 看下增值税结转的分录
2019-01-10 10:52:36
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2016-05-03 11:50:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


