2月份的开出去的销售发票,5月份进行了红冲,分录也是按原来的分录模式进行了负数录入。这里面产生的销项税,在2月份的时候进行了抵扣,现在5月份做了红冲分录后,这个税要怎么操作(是专用发票)?
空
于2020-06-12 17:16 发布 1073次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-06-12 17:17
你好!这个不用单独做,直接申报的时候读入销项,系统会自动减去的。
相关问题讨论

你好!这个不用单独做,直接申报的时候读入销项,系统会自动减去的。
2020-06-12 17:17:40

您好,问的是哪个主体的分录
2022-02-22 21:21:31

你红字做科目不变数字是负数,你之后开蓝字那就重新按发票做就可以
2019-06-26 11:25:16

林木销售进销项抵扣的财务分录公司购入林木78万,取得增值税普通发票,80万销售,巳开增值税普通发票
2016-04-14 10:12:26

销售方红字发票可以抵扣销项税
2015-12-23 13:36:10
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空 追问
2020-06-12 17:28
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2020-06-12 17:29