老师,你好,我们是家政行业,原收到雇主的押金2000,我做了分录,借:银行存款2000,贷:其它应付款-XX押金 后来,业务取消了,用押金抵人员工资,我凭工资条从公账付了人员工资,借:主营业务成本-人员工资 1800,贷:银行存款1800,200是管理费,现在要冲其它应付款这个分录怎么写?

稻草人
于2026-04-08 09:21 发布 23次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-04-08 09:23
同学,你好
用押金抵人员工资,2000元的押金。
借:其它应付款-XX押金2000
借:主营业务成本-人员工资 -1800
管理费用 -200
相关问题讨论
你好,同学。
两种处理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
你好,是的,可以这样处理,
2020-06-28 17:34:39
是的,就是那样冲就行
2025-12-23 11:00:30
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
2024-05-24 09:38:20
借预付账款贷以前年度损益调整51万,
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润51万,
汇算清交调增
2023-02-06 15:50:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



稻草人 追问
2026-04-08 09:25
小菲老师 解答
2026-04-08 09:25
稻草人 追问
2026-04-08 09:35
小菲老师 解答
2026-04-08 09:36
稻草人 追问
2026-04-08 09:38
小菲老师 解答
2026-04-08 09:40
稻草人 追问
2026-04-08 09:45
小菲老师 解答
2026-04-08 09:46
稻草人 追问
2026-04-08 09:48
小菲老师 解答
2026-04-08 09:51
稻草人 追问
2026-04-08 09:52
小菲老师 解答
2026-04-08 09:53