- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-04-07 17:39
那个还是计入当月工资表,正常计提工资和发放就行
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你好,正常做账即可的,学员
2022-02-19 18:54:58
之前做了管理费用的吗
是的话借银存贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬借管理费用负数
2020-02-13 23:06:36
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
没必要这么做的,那你直接发多少做多少就可以的。剩余的还是欠了人家的工资,借应付职工薪酬,工资9000,贷银行存款9000,这样做多好,
没法的没必要再经过应付职工薪酬了。
2025-10-13 12:01:53
学员您好,您的会计处理没有问题
2022-03-05 12:22:28
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