- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-12 11:55
你好,咱认证了发票了,6月份分录
借 原材料等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应付账款/银行存款
作废了
借 原材料
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
次月
红冲
借 原材料
贷 应付账款
按重开的票
借 原材料等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应付账款/银行存款
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借 原材料等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应付账款/银行存款
作废了
借 原材料
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
次月
红冲
借 原材料
贷 应付账款
按重开的票
借 原材料等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应付账款/银行存款
2018-07-12 11:55:31

您好!你这边上月做正常销售处理,本月不用单独做分录。
2018-09-19 17:13:47

您好!这个没关系啊,你正常做你的销项就好了。
2018-09-19 17:11:34

您好,
借:成本费用类科目
应交税费——待抵扣进项税额
贷:银行存款等
2019-09-03 13:47:35

那对方不给你们重新开发票么
2019-05-14 08:41:27
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