- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好,那您原来是把这个差额记入未分配利润了吗?
2022-02-13 11:55:31
您好,看下负数发生额
2022-01-16 05:56:38
借:应付账款,贷:应收账款,按应收账款的余额进行抵消
2022-04-27 16:07:15
你好; 你具体是为什么要调整年初; 你年初调整; 你去年的期末数据也得去改的
2024-05-07 09:43:58
你好,与银行存款对应多录入的科目是什么呢?
2022-04-06 11:52:11
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