老师,你好我们是外贸公司,上月出口一批货物以CIF价报关,这批货物视同内销,用CIF价减去运保费后以FOB价开具增值税发票,我想问下这个咋做分录啊?

长安等君来
于2026-04-02 10:21 发布 9次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-04-02 10:28
借:应收账款——境外客户(CIF价总额,人民币,含代垫运保费)
贷:主营业务收入——出口收入(FOB价,人民币)
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)(FOB价×适用税率,视同内销需计提销项税)
贷:其他应付款——运保费(代垫运保费金额,人民币)
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您好,这个的话,因为19年4月,修改了开电子发票的权利,也就是当时出现的出行费电子发票
2024-09-15 15:14:01
同学你好
借,应收账款等80%2B80*13%加上5.85%2B5.85*13%
贷,主营业务收入80
贷,其他业务收入5.85
贷,应交税费一应增一销项80*13%加5.85*13%
2022-03-09 11:29:46
您好,这个还有其他的吗
2023-11-01 10:40:22
销售业务的。运费税款是计入销项税额的。
2023-11-22 15:12:04
您好,应纳增值税4000,代垫运费由运输企业开票,采购方抵扣进项税额。
2022-03-10 12:53:53
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