老师,1月份开的发票,当月没回款,3月份甲方要求从开发票,说备注字不对,3月份冲红了1月开的发票3月也对应回款的,金额没变,这情况,3月是直接做 借:银行存款 贷:应收账款 ;还是要先做一笔冲红的借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费应交-增值税销项税 负数;再做一笔本月开的蓝字的 ,借:应收账款 正数 贷:主营业务收入 正数 应交税费应交-增值税销项税 正数;借:银行存款 贷:应收账款;那种对呢?

阿宝
于2026-03-30 09:27 发布 3次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-03-30 09:28
你好,先做一笔冲红的,再一笔蓝字的
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
同学你好
你做手工帐吗
2022-11-04 13:43:25
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2026-03-30 09:31