送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-03-30 09:28

你好,先做一笔冲红的,再一笔蓝字的

阿宝 追问

2026-03-30 09:30

红字
借:应收账款 负数 
  贷:主营业务收入 负数 
      应交税费应交-增值税销项税 负数;
再做一笔本月开的蓝字的 :
借:应收账款 正数 
   贷:主营业务收入 正数
          应交税费应交-增值税销项税 正数
红字和从开的正数发票分录这样写对吗?

暖暖老师 解答

2026-03-30 09:31

是的,你说的是正确的哦

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
同学你好 你做手工帐吗
2022-11-04 13:43:25
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