因为上个月开错了一张发票然后没有及时来作废,这个月做账是不是要先做收入?然后到下个月再充红请?问会计分录如何做呢?借方是什么呢

淡然若水
于2018-07-11 20:26 发布 1118次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,是的,借:应收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2018-07-11 20:39:54
借银行存款贷预收账款。
2021-12-17 11:04:36
借应收-5352.46贷主营业务收入 负数 应交税费 负数 ,之后再做正确的,按发票上面金额做
2019-10-06 10:05:33
只能开负数发票
当月的才可以作废
专票还是普票的
2020-04-03 13:22:04
同学 你好
先补5/24开的那张票的会计分录 然后再红冲做会计分录 可以都记在11月份
凭证录入的时候摘要栏注明
2018-11-29 14:38:15
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