5月28日收到的发票,6月4日付的钱。如果我只做一笔分录,要把这费用做在哪个日期合适?分录怎么做?是给财税公司付的 “汇算清缴”报告费
ok棒
于2018-07-11 18:40 发布 878次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-11 18:41
您好,做到6月4日比较合适。借:管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款。
相关问题讨论

您好,做到6月4日比较合适。借:管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款。
2018-07-11 18:41:15

暂估时:借:管理费用或营业费用 贷:其他应付款—暂估,次年收到发票后,冲销其他应付款—暂估
2017-04-05 20:52:36

你好,这个是虚增的吗?是的话借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-18 17:12:29

直接做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,可以去税局更正之前申报,可以追溯纳税调减5年,不过金额不大实务中一般去调少,
2020-06-09 15:29:45

你好,之前分录是怎么做的?
2020-06-08 17:29:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
ok棒 追问
2018-07-11 23:19
王雁鸣老师 解答
2018-07-11 23:26
ok棒 追问
2018-07-11 23:28
王雁鸣老师 解答
2018-07-11 23:30
ok棒 追问
2018-07-11 23:31
王雁鸣老师 解答
2018-07-11 23:35