送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-19 14:37

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-19 14:42

您好,去年发票今年转出,直接计入当期成本。
借:主营业务成本或原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
金额按发票上原抵扣的税额填写,借贷双方金额必须相等。

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你好,是取得了进项发票,但是不需要抵扣 的意思? 
2022-02-21 11:46:59
你好 抵扣多少 勾选多少就可以
2022-03-13 17:53:50
您好,已抵扣的进项税在附表二第20行做进项转出 借主营业务成本-10 贷:进项转出 2 应付账款 -12
2024-06-26 14:58:33
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
2022-04-07 15:45:06
好,计提的分录在上一个月抵扣的分录做到这个月。 可以
2022-02-25 14:38:20
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