请问老师,如果说员工的社保虽然以公司的名义缴纳,但是由员工出给公司,转到公司的私户(个人缴费部分和公司缴费部分都转给公司),请问老师这笔业务内账应该怎么做分录? 如果一个人的社保公司+个人部分是1000元,员工转给公司500元,这个内账应该怎么做?
一个人的湛蓝
于2026-03-14 19:02 发布 25次浏览
- 送心意
苏晓燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2026-03-14 19:04
您好,企业还给承担一部分吗
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同学您好,借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
2023-04-27 16:07:03
同学,你好
借:其他应收款
贷:银行存款
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2021-09-24 11:05:49
你好,计提后要做缴纳的分录
2021-01-28 22:09:30
你好!你借:应付职工薪酬100 贷其他应收款—社保个人部分 10 应交税费—应交增值税5 银行存款85
2020-11-27 17:06:10
你好!挂另外一个公司的其他应付款。
2020-11-25 16:36:13
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