- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-03-04 09:06
同学,你好
不抵扣,要缴纳个税
借:管理费用-福利费
贷;应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
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借:管理费用-福利费
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借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2026-03-04 09:06:24
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费应交增值税销项。
2022-01-28 09:13:04
借应交税费、个税、
营业外支出滞纳金,
贷银行存款。
2022-03-31 10:22:05
你好
这个差额要调整应付职工薪酬的
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
2022-05-08 08:59:15
你好,那你进项认证了吗?认证了就在附表二三十五栏里面填写,没有认证的不需要申报。
2023-01-09 08:56:33
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