老师,您好!我有几张以前年度的报关单现在要申请无票收入做增值税申报。比如一张报关单金额是USD1万(换算RMB7万),请问我在做会计分录的时候是按照: 借:应收 1万美金(7万RMB) 贷:主营收入61946.9 贷:销项税8053.1 是这样吗

甜甜的宝贝
于2026-03-03 15:01 发布 1次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好,是什么业务补缴?补充记录收入?
2022-10-25 15:43:04
补缴以前年度增值税一般分如下情况,
1、企业存在应缴未缴的增值税缴纳时,
借:应交税费-未交增值税,
贷:银行存款。
2、经税务检查,额外需补缴的,
借:以前年度损益调整,
贷:应交税费-增值税-税收检查调整。
实际缴纳时,
借:应交税费-增值税-税收检查调整,
贷:银行存款。
2021-04-14 15:32:05
你好,更正以前年度申报,退还了增值税
借:银行存款,贷:应交税费——应交增值税
2020-12-17 14:55:10
还是我应该直接放回收入,不要放以前年度损益
2017-07-11 09:36:49
借;银行存款 等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费——应交增值税
2018-04-09 11:22:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


