老师,您好!我有几张以前年度的报关单现在要申请无票收入做增值税申报。比如一张报关单金额是USD1万(换算RMB7万),请问我在做会计分录的时候是按照: 借:应收 1万美金(7万RMB) 贷:主营收入61946.9 贷:销项税8053.1 是这样吗

甜甜的宝贝
于2026-03-03 15:01 发布 52次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-03-03 15:02
你出口是免税的,不需要体现销项税,除非视同内销
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您好,是什么业务补缴?补充记录收入?
2022-10-25 15:43:04
你好 先联系税局再处理 借应交税费
贷银行
2022-03-15 16:23:03
你好; 电子税务局 - 一般退抵税管理里面 - 里面有误收多缴纳 退税或者 留抵抵减
2022-02-17 18:57:11
一般纳税人的吗?之前有未交增值税借方余额吗
2023-12-28 15:55:33
对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
2022-04-06 11:49:03
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