- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-02-26 16:28
直接计入业务招待费就行
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你好!那就是无常赠送,计入销售费用-推广费,但是没有发票不可以企业所得税前抵扣
2019-07-25 05:12:24
冲回暂估,重新按正确的做,涉及损益类科目走以前年度损益调增。以前年度损益调增借方要纳税调减,贷方要纳税调增
2019-03-30 15:08:15
借库存商品贷银行存款。
2021-09-10 14:13:13
您好,跟客户说不退发票无法退款
2019-11-26 11:30:58
你好,请问具体是什么业务?
2019-10-31 22:21:07
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