老师你好,公司12月买了一台设备,当时也开了发票,我的分录是:借:固定资产100 应交税费-待认证进项税13 贷:银行存款113 但是在一月的时候对方把发票作废了,我要怎么做账。老板说让对方今年六月才开发票。

闪^O^闪
于2026-02-25 09:58 发布 2次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学 你好
对方发票作废 钱退给你了么 没退的话 改成
借:预付账款
贷:银行存款
2018-12-10 09:37:44
第一种,不能抵扣的
2017-12-05 13:49:13
你好,因为是取得的增值税普通发票,进项是无法抵扣的
2018-04-17 10:12:47
是的,如果你是一般纳税人就是那样处理
2022-03-09 17:25:29
您好!进项税额没有减少,只是银行存款减少而已。
2018-07-26 14:38:20
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