我公司给国外做设计,填报增值税时在附表一里的免税服务里的无票收入填写收汇金额,同时表三中的免税项目会自动带出这个金额。然后在增值税减免申报明细表中出口免税第1列填写这个金额,请问这样填写对吗?

紫色双鱼
于2026-02-12 16:12 发布 37次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-02-12 16:14
你好这个填写时对的,申报就好
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你好,是的哦,这个是免税的那里填写
2019-05-08 17:31:15
同学你好,打你们当地税务局电话问一下
2021-08-04 22:47:56
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
您好,出口退税用的进项发票,填在,附表二的第26栏,出口的销售,减免税申报表填免税栏次,出口免税。
2019-12-12 10:58:04
销售额:填附表一中免税销售额
2019-03-07 12:58:59
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