老师好,公司是一般纳税人,收到了上个月1月份的一张普通发票,是普通发票哦。现在是2月份,对方发起了红冲,在电子税务局里,已经我点了入账,那现在我看见了这张发起的红冲,1,我点击确认就可以了吗?2,在账务处理上,这张发票我可以直接就不做账了吗?

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于2026-02-11 10:12 发布 109次浏览
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家权老师
职称: 税务师
2026-02-11 10:12
是的,你点确认,不需要做账就行
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是的,你点确认,不需要做账就行
2026-02-11 10:12:58
你好,分录如下
如果销项大于进项,要交增值税
借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷: 应交税费-未交增值税
如果销项小于进项,为留抵增值税,可以退税
当月出口退税计算退税小于增值税报表留抵税额,按计算的出口退税来退税.
借: 其他应收款-出口退税
贷: 应交税费-应交增值税-出口退税
当月出口退税计算退税大于增值税报表留抵税额,按增值税留抵退税,二者差为免抵税额,交附加税
借: 其他应收款-出口退税
贷: 应交税费-应交增值税-出口退税
借: 税金及附加
贷: 应交税费-应交城市建设维护税
应交税费-应交教育附加
应交税费-应交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
你好!如果一般纳税人当月开具的普通发票在同月被作废,会计处理上应当冲销原发票记录。具体操作是,在销售日记账中记录作废发票,同时调整相关的收入和税金账目,确保账务反映实际情况。
2024-11-01 16:49:13
你生效期是几时,6月吗,那这个5月申报是按一般纳税人,6月是按小规模,那这个需要普通发票当成本发票进行账务处理 是的,借库存商品 贷应付账款,没有进项税额,申报这个直接不含税销售额不超过30万话,按季度申报,那这个不含税销售额填写10行,超过填写1,2,3行,
2020-06-27 15:12:53
您好!增值税普通发票不可以认证抵扣,增值税普通发票本身不存在认证,但并不是所有的普通发票不能抵扣。一般纳税人取得销售方开具的增值税普通发票,有两种情况可以抵扣:农产品销售增值税普通发票和收费公路通行费增值税普通发票。
如果您说的不是这两类发票,那么收到是不可以抵扣的,也无须借记:应交税费-待抵扣进项税。
2022-03-19 17:19:04
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