我自己更正过来之前汇算补缴企业所得税是6722.27 问
放弃退税还是按照6722.27来计提 答
想咨询下,个人所得税(工资)年初余额不对,与1月扣款金 问
同学,你好 个人所得税(工资)年初余额不对,那就在本年调整。 如果是少扣了,就在这个月发工资的时候,多计提个税 答
如果公司注销的话,会计凭证还要保存吗? 问
同学,你好 要保留的 答
公司缺票要在5月左右有票必须开进来,那查账个体户 问
查账个体户是在你做汇算的时候必须开进来 答
老师,我们老板用银行卡交电费有优惠,卡积分冲减电 问
你好这个23入营业外收入核算 答

物业公司代收代交水费,水公司开给物业公司发票,物业公司开给业主发票,其中差额部分如何计算,我们公司没转取代收费,只是有个损耗代收代缴,不赚钱的话,直接计入借银行存款 贷其他应付款。缴纳的的时候,借其他应付款 贷银行存款,但是始终有个差额,应该如何处理
答: 现在物业公司可以开具转售水电费的发票了,可以确认为主营业务收入和主营业务成本的,这样差额就是利润了。
老师好,物业公司收取装修押金 借:银行存款 贷:其他应付款—装修押金 退的时候用红字冲销吗?借:银行存款 贷:其他应付款 —装修押金 还是借:其他应付款—装修押金 贷:银行存款
答: 你好 退的时候,做相反分录就行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们是物业公司,收取水费的时候把账务做成借银行存款,贷其他应付款了,这样对吗?
答: 您好!你们收水费这个要赚钱的吗
当时找总公司借钱时时 借 现金 贷 其他应付款-公司 然后还的时候是 借 其他应付款-公司 贷 银行存款?刚查找了记录,是确实发生了那么多费用,但是有一部分没有记账,这怎么办
老师,总公司给我们分公司的备用金,我是这么做帐的,借银行存款,贷其他应付款-总公司,那么这个银行存款里的钱不算我们的资产吧
老师,请问我企业是一般纳稅人,甲公司给我公司打款以个人名义打款,我能作成我公司向我公司法人借款么,借银行存款贷其他应付款-法人?
挂靠的总公司的资质,实际上总分公司并是一体,是不是独立核算比较适合,分公司取回上缴利润时,借:银行存款 贷:其他应付款吗?










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