送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-02-08 15:15

您好, 
借:管理费用-福利费 
贷:应付职工

小茉莉 追问

2026-02-08 15:19

我想问一下老师这个,职工福利费为什么不通过,应付账款进行周转呢,为什么有时又需要用应付账款进行周转呢

刘艳红老师 解答

2026-02-08 15:20

福利费要通过应付职工这个科目的

小茉莉 追问

2026-02-08 15:21

那你的意思只写这一笔分录就行了吗,我还要不要再写一笔分录借应付职工薪酬职工福利费,贷银行存款

刘艳红老师 解答

2026-02-08 15:22

要的,借应付职工薪酬职工福利费,贷银行存款

小茉莉 追问

2026-02-08 15:27

好的谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-02-08 15:28

不客气,很高兴为你服务

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相关问题讨论
你好,第二个分录直接就是不对的。
2020-06-16 16:25:48
你好可以这么做的。
2021-09-16 12:24:26
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
对的,同学,要过渡的
2023-10-08 17:04:59
需要通过应付职工薪酬福利费。
2023-03-01 10:19:27
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