老师好,我们原来是1月工资,在2月初发放,发放完,在2月报税,然后计提和入账都计在2月份的账里。现在1月份有提前发放奖金的,申报是2月份,请问1月账如何做分录?谢谢。

寒冷的服饰
于2026-02-01 11:30 发布 117次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-02-01 11:33
1月正常做预付工资,计入应付职工薪酬
相关问题讨论
你好,这个月补上计提的分录。
2022-02-14 16:55:29
你好,先冲减计提的,再按照正确的计提,再发放
2019-12-17 14:12:08
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2020-06-27 14:43:16
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2021-10-23 16:34:34
你好,这个是去年计提的吗?
2022-02-08 09:43:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



寒冷的服饰 追问
2026-02-01 17:12
家权老师 解答
2026-02-01 17:26