老师好,我们原来是1月工资,在2月初发放,发放完,在2月报税,然后计提和入账都计在2月份的账里。现在1月份有提前发放奖金的,申报是2月份,请问1月账如何做分录?谢谢。

寒冷的服饰
于2026-02-01 11:30 发布 96次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-02-01 11:33
1月正常做预付工资,计入应付职工薪酬
相关问题讨论
社保跟工资你按照实际缴费跟发放时间计提支付即可啊,申报个税按照所属期就好
2018-09-20 10:22:28
你好 没有计提部分补计提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好
5月8日发4月工资23000元
借:管理费用——工资 23000
贷:应付职工薪酬——工资 23000
借:应付职工薪酬——工资 23000
贷:银行存款等 23000
5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000)
借:管理费用——单位社保费 5000
贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000
借:应付职工薪酬——单位社保费 5000
其他应收款——个人社保费 3000
贷:银行存款等 8000
6月6号发5月工资21000
借:管理费用——工资 24000
贷:应付职工薪酬——工资 24000
借:应付职工薪酬——工资 24000
贷:其他应收款——个人社保费 3000
银行存款等 21000
6月12号又交了6月的养老保险4000
借:管理费用——单位社保费 2500
贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500
借:应付职工薪酬——单位社保费 2500
贷:其他应收款——个社保费 1500
银行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好
7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款
7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款
2021-07-21 15:44:29
个税0申报
不做发放的分录就可以
2019-09-02 14:28:00
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