送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-10 14:56

你好!你的折让有没开在同一个发票上面?还是开的红字发票?

LL 追问

2018-07-10 15:08

没有开发票

宋生老师 解答

2018-07-10 15:15

您好!那你折让是自己跟对方商量的?

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您好,补缴的增值税,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款,计提时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税,所得税应按补缴后的收入算,要一致的。
2018-10-09 21:49:17
你好!你的折让有没开在同一个发票上面?还是开的红字发票?
2018-07-10 14:56:16
你好,需要把减免的增值税计入营业外收入,计入利润总额缴纳企业所得税的
2019-03-29 09:17:03
正规是有销售,没有开发票,也需要做无票收入,季度不超过30万免增值税,这个做账是包括增值税和企业所得税,只是明细不一样,借应收账款 贷主营业务收入 ,应交增值税,影响企业所得税是主营业务收入
2020-07-01 10:16:00
你好!你这个前面是不是少了几个字?你在哪个地方看到不一致?还是什么原因导致不一致
2017-07-20 16:58:30
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