老师,我们是小规模纳税人,一家培训机构。根据每个 问
分开 成立多个小规模 但是你们有培训资质的吧 得单独办理 答
老师,筹建期我计提折旧时,借:长期待摊费用,贷:累计折 问
借累计折旧贷长期待摊费用 长期待摊费用,你看一下分摊了吗? 答
新公司在25年6.25成立,6月份没有员工工资,8月份才 问
你好,7/8月需要0申报个税 答
您好!老师,我们核对往来账款,财务的数据与业务的数 问
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前吗?是平的。 答
老师好,张三和李四合伙办公司,协协约定,租金张出60% 问
个人支付租金 借预付账款租金 贷,实收资本张,9.6、 实收资本李,6.4 张报销的借其他应收款张 贷银行存款9.6, 如果他们不做投资款,那就需要报销给人家。你们再支付给李6.4就可以。要么做投资款,要么报销,就选择这两种,两个人统一。 答

去年我给员工报销他垫付的水电费,只做了借:其他应收款,贷:银行存款,只做了这一笔分录,想着发票来了再冲掉其他应收款做成费用,结果到今年现在还没给发票,可能也不给了,这样水电费没有计入费用,应该怎么办啊
答: 必须有发票才能入账,没有发票只能继续挂账。
老师你好!我们公司之前付了一笔水电费,已经入账,是借:其他应收款 贷:银行存款 当时还未收到发票,现在时间过去很久了,发票找不到了,对方也不给补,怎么做帐呢?还有一笔是付给个人的旅游费,当时说有发票,现在说没有发票,这个可以用其他发票冲吧?
答: 你好!你计入借管理费用-水电费 贷其他应收款。但是没有发票汇算清缴要调增 严格来说当然不能。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,我单位和A单位共用一电表,我单位平时都是预存电费的,借:其他应收款-电费10000贷:银行存款10000,供电局提供发票时借:成本8000贷:其他应收款-电费8000,若A单位转来2500,那应如何入账,
答: 冲减你的成本,借:银行存款2500,贷:成本 2500


Ryi 追问
2018-07-10 14:18
方亮老师 解答
2018-07-10 14:26