请问老师,我单位和A单位共用一电表,我单位平时都是预存电费的,借:其他应收款-电费10000贷:银行存款10000,供电局提供发票时借:成本8000贷:其他应收款-电费8000,若A单位转来2500,那应如何入账,

丽娜
于2021-11-20 15:34 发布 1228次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-11-20 15:35
冲减你的成本,借:银行存款2500,贷:成本 2500
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2021-11-20 15:35:47
借:其他应收款
贷:银行存款2.5
借:费用或者成本
贷:其他应收款
2022-03-23 10:14:51
你好,这个是可以的,放在预收里面也可以
2022-03-23 10:13:02
借:银行存款
贷:其他应收款
借:资金结存-货币资金
贷:其他预算收入
2022-04-28 11:08:38
你好!
借其他应收款(增加应收款)
2021-08-15 13:47:24
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2021-11-20 15:40
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2021-11-20 16:39