老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

本来缴纳的是上月欠税的滞纳金,但是税收完税证明上又有增值税100,滞纳金5元,这种情况该如何做账?
答: 借:应交税费-应交增值税 100 营业外支出-滞纳金 5 贷:银行存款 105
本月本来缴纳上月欠税的滞纳金的,可是在交了后打的完税证明上又是增值税商业100.滞纳金5元,这种咋个做账?
答: 计入营业外支出就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月税多,没交完,等到下次交,但是有滞纳金105元,等我下次去交滞纳金时,完税证明上就是增值税-商业100,增值税-滞纳金5元,这种我该直接全部计入营业外支出?还是借应交税费-应交增值税(税金) 100 营业外支出(罚款、滞纳金)5贷银行存款105?
答: 你好 借;应交税费——应交增值税 100 营业外支出 5 贷;银行存款 105


゛如果有一天つ 追问
2018-07-10 11:04
解答
2018-07-10 11:59