您好,出口产品的退税标识是1,视同内销,25年12月份出口的,当时确认收入申报缴税3700元。供应商发票是1月7日开的,我们在12月所属期确认收入了,还有必要开出口发票吗。出口发票税局按0,还是免税,还是13开呢?如果12月不确认,1月确认是不是就不用缴税呢

Amy
于2026-01-20 20:39 发布 134次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-01-20 20:40
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-20 20:40:09
你好
也可以的,你们按实际回函就可以
2021-08-18 13:41:50
抽成 开服务类发票给供应商
供应商直接开票给终端客户
2022-03-17 19:12:07
您好
在税务网站不可以查到收到的供应商发票是否办理退税
2022-03-26 20:48:57
这个查不了看可以找税局查不,你们自己私下查不了
2022-05-21 23:07:52
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2026-01-20 20:48