我公司开的专票收入是4959.45,税是148.78,而系统里说检测到我交的税是148.80,差额0.02,增值税申报表提交不了,怎么办
坚持
于2018-07-09 22:09 发布 590次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-09 22:10
拜托了
相关问题讨论

拜托了
2018-07-09 22:10:19

您好,直接修改申报表的税额即可。
2018-07-09 21:13:15

你好; 意思申报表少了 ; 你账上 按照发票做 多了金额; 这样 你实际 是少缴纳了 是吗 ? 少缴纳了。 做; 借应交税费贷 银行存款 ; 营业外收入 ;
2023-06-28 15:38:26

借:营业外支出 0.02
贷:应交税费-应交增值税 0.02
2018-05-15 11:11:23

您好
差额可以计入营业外支出
2019-10-12 16:10:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
QQ老师 解答
2018-07-09 22:49
坚持 追问
2018-07-10 05:46
QQ老师 解答
2018-07-10 10:36