老师你好,我们公司购买了需要安装的设备,现在也安装好了,来的时候我做的账务处理是借:在建工程-注塑机200万 应交税费-待认证进项税26万 待银行存款 现在厂家把发票红冲了,我应该怎么做账? 这笔业务发生在12月,我现在已经结转了,就差报税了,对方说要6月份才能开出来发票

闪^O^闪
于2026-01-17 15:41 发布 27次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-17 15:45
借预付账款
贷在建工程
应交税费待认证,然后再账户一个按照不含税的借在建工程
贷应付账款暂估
相关问题讨论
你好!
对的。
2019-10-09 02:04:32
你好 先做预付账款 等发票来了再冲预付账款
2019-07-31 15:01:47
你好,60%计入进项,40%计入待抵扣进项核算
2017-09-01 16:21:20
你好!你这个是人家帮你建,还是分包还是什么
2022-04-24 10:31:57
您好,挂靠个人把成本费转给股东个人账户提供成本票 借:银行存款-**银行 贷:应付账款-**股东 这里个人认为存在公私账不分的风险,是不是公司存在私设金库的情况?或者说存在股东分红没缴纳个税的情况?
2022-08-08 14:35:35
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