送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-09 19:25

建议按经济业务发生时间,分笔做分录,这样账务处理才是规范的。

小袁 追问

2018-07-09 19:28

那所有企业购材料是都是要么先转款,后发货,要么先发货后转款,这两种情况,一个先做预付,一个做应付,那借:原材料  贷:银行存款,这样的分录什么时候才用得上呢[呲牙]

张艳老师 解答

2018-07-09 19:33

您正常确认应付和预付,到时再做分录是,自会冲平的。

小袁 追问

2018-07-09 19:35

嗯,这个我知道,就是觉得如果一直这样操作的话,借:原材料  贷:银行存款,感觉这个分录都用不上呢

张艳老师 解答

2018-07-09 20:13

直接用银行存款购买原材料的话,会用法到这个分录的。

小袁 追问

2018-07-09 20:20

发票都开在转账后面的,按你的意思都要做预付呢,老师请原谅我的一根筋

张艳老师 解答

2018-07-09 20:53

您自谦了,我们都是可以交流的。 
我想和您说的是,不能汇总用一个分录,借:原材料  贷:银行存款  来反映所有的采购业务的。您是预付账款就是要先确认预付账款,再采购入库后再冲减预付账款的。应付账款的处理也是同理。这样才能全面真实的反映经济业务实质,给您举个极端的例子,如果您预付了账款,但是对方始终没有给您发货,您是不是也要体现这个预付账款的存在呢,否则您的银行存款的余额就是不对的。

小袁 追问

2018-07-09 20:57

嗯,懂了,谢谢刘老师这么耐心的解答!辛苦了!

张艳老师 解答

2018-07-09 20:59

不客气的,您能明白思路就是最棒的。如果您对我的解答满意的话,请您给老师一个五星好评,谢谢您!!祝您学习愉快!

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相关问题讨论
建议按经济业务发生时间,分笔做分录,这样账务处理才是规范的。
2018-07-09 19:25:20
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
您好,预付账款-待抵扣税金 貸银行存款是可以的。
2017-05-28 17:37:19
付款了吗?付款了直接按第二个做。
2020-04-08 15:17:12
您好 这样账务处理正确的
2019-09-18 07:25:13
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