送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-01-16 12:53

您好, 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
这样做就可以

夏雨雨人 追问

2026-01-16 13:04

我看申报增值税的时候  会有一栏  免税的税额 要不要写  应交税务 -增值税  然后再把这个增值税

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:05

不需要,这个是免税的

夏雨雨人 追问

2026-01-16 13:26

没有开票的 也是这样写分录

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:28

借:应收账款  
贷:主营业务收入 
是这样写的

夏雨雨人 追问

2026-01-16 13:30

老师 我的成本票   12月 没有给我开 1月初开来了,1月的发票可以直接做在12月吗?

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:30

12月你可以先暂估入账的

夏雨雨人 追问

2026-01-16 13:34

怎么写了  之后1月怎么调

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:37

借:主营业务成本 
贷:应付账款-暂估

夏雨雨人 追问

2026-01-16 13:44

款12月已经付出去了

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:44

借:应付账款 
贷:银行存款 
再做一笔就可以

夏雨雨人 追问

2026-01-16 13:49

应付账款-暂估  和 应付账款  不是不能互相抵消

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