有一笔去年的进项税额要转出来的分录这样做对不对:借:以前年度损益调整, 贷应交税金-应交增值税-进项税额转出 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,这样做了后最后生成报表的 时候资产负债表的未分配利润的期末余额和利润表的本年累计数就相差这数字了,怎么办呢
朴老师
于2018-07-09 16:21 发布 1009次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
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第一个分录中的以前年度损益调整金额调整利润表中的相应科目,比如本年进项税额转出对用的科目是管理费用,那么利润表的科目交调整管理费用。
2018-07-09 16:30:18

请参考我的上一条回复。
2018-07-09 16:30:30

您好!是的。
2014-09-10 09:53:06

同学你好
用了以前年度损益调整就是有差额
2022-02-17 15:39:31

嗯,你好是这样的,因为呢,首先嗯,你莫名其妙的做了一个借银行存款贷应交税费的凭证,嗯这个就有点儿不太对,然后呢,因为你用利润分配未分配利润,这个科目去做调整了,所以嗯,这个利润分配未分配利润的数啊,它和利润表的数肯定是有差异的。
2022-02-17 15:50:33
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