老师有部分成本,没收到发票的挂在预付账款,收到发票的入了成本,现在需要把这部分成本剔除出来,重新算利润,利润表里扣减现在的成本,资产负债表里的预付账款还用调整吗

蒲公英
于2026-01-12 18:32 发布 84次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-01-12 18:33
您好,不用,你收到发票直接做账
借:主营业务成本
贷:预付账款
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您好,不用,你收到发票直接做账
借:主营业务成本
贷:预付账款
2026-01-12 18:33:58
“应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。
“应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。
实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2022-02-11 15:34:55
您好
您5月份年初数没有预付账款?
2020-07-13 12:09:52
应付变为预付多少金额,原来的应付账款要调增同样的金额,这样就平了
2021-10-25 19:24:00
同学,你好
你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07
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