老师,你好,我公司给员工过节发放的礼品,有研发部,销售部,管理部门,生产部,请问我们计提的时候怎么写分录,发放的时候又怎么写分录?

巧克力
于2026-01-09 13:48 发布 23次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-09 13:50
借研发支出、销售费用、管理费用、生产成本或者制造费用、福利费,
贷应付职工薪酬福利费,
外购的借应付职工薪酬、福利费,贷银行存款
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购买时:
借:原材料--辅助材料--办公用品
贷:银行存款
发放时:
借:销售费用
管理费用
制造费用
贷:原材料--辅助材料--办公用品
2019-12-17 14:53:24
分录 一样的
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-04-09 10:16:41
同学你好
计提工资
借,管理费用
贷,应付职工薪酬一工资
计提公司社保
借,管理费用一公司社保
贷,应付职工薪酬一公司社保
发工资扣个人社保
借,应付职工薪酬一工资
贷,其他应付款一个人社保
贷,银行存款
交社保
借,应付职工薪酬一公司社保
借,其他应付款一个人社保
贷,银行存款;
2021-08-10 14:45:39
你好,提前发放了3月份员工部分工资,这部分是要在3月份的时候再进行计提,发放分录:
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-社保
应交税费-个人所得税
银行存款
2021-04-09 16:38:13
筹建期长的入长期待摊费用,短的直接入管理费用,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款
2016-09-06 16:31:49
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