老师,你好,我公司给员工过节发放的礼品,有研发部,销售部,管理部门,生产部,请问我们计提的时候怎么写分录,发放的时候又怎么写分录?

巧克力
于2026-01-09 13:48 发布 141次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-09 13:50
借研发支出、销售费用、管理费用、生产成本或者制造费用、福利费,
贷应付职工薪酬福利费,
外购的借应付职工薪酬、福利费,贷银行存款
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借研发支出、销售费用、管理费用、生产成本或者制造费用、福利费,
贷应付职工薪酬福利费,
外购的借应付职工薪酬、福利费,贷银行存款
2026-01-09 13:50:08
购买时:
借:原材料--辅助材料--办公用品
贷:银行存款
发放时:
借:销售费用
管理费用
制造费用
贷:原材料--辅助材料--办公用品
2019-12-17 14:53:24
同学
借 银行存款
贷 其他应付款
实际发放的时候做相反的分录哈。
2022-03-04 16:34:19
计提时,借销售费用 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬(全额) 贷其他应付款(未付部分)贷银行存款
2018-08-30 12:18:59
你好
8月份计提工资的分录
借管理费用/生产成本/制造费用等
贷 应付职工 薪酬-工资
计提公司承担社保分录
借 管理费用-社职
贷 应付职工薪酬-社保
9月发工资分录
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款-代扣社保
.......
银行存款
支付社保
借应付职工薪酬-社保
其他应收款-代扣社保
贷 银行存款
2020-05-18 08:19:30
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