送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-08 11:39

同学,你好 
需要用到应付职工薪酬

利利 追问

2026-01-08 11:43

之前的没有用应付职工薪酬,如果现在用,有什么影响吗

小菲老师 解答

2026-01-08 11:45

同学,你好 
就是应付职工薪酬里面累计额不不对

利利 追问

2026-01-08 11:46

是管理费用和应付职工薪酬里面的累计额不对应,是吗

小菲老师 解答

2026-01-08 11:48

同学,你好 
嗯嗯,是的

利利 追问

2026-01-08 11:58

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2026-01-08 11:59

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 对 分录 是正确的 
2021-06-23 10:05:40
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